問題已解決
老師,個體餐飲店,沒開票,但是有收入,怎么報稅?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,看你們是否為核定征收,如果不是,那就需要去稅局報稅哈。帶上公章和營業(yè)執(zhí)照。
2019 07/10 10:07
84785026
2019 07/10 10:10
老師,定額征收,我在電子稅務局零申報了,可以嗎?
小小劉老師
2019 07/10 10:12
你好,你這個報的是個人所得稅還是增值稅?
84785026
2019 07/10 10:13
是增值稅,
小小劉老師
2019 07/10 10:15
你好,增值稅你們是定額征收嗎?如果不是的話要按照實際數(shù)據(jù)填寫哈。
84785026
2019 07/10 10:17
老師,我們是定額的,沒有開發(fā)票,但是有收入的個體戶,能不能零申報,增值稅和個體經(jīng)營所得
小小劉老師
2019 07/10 10:19
如果是定額,你公司收入在定額內(nèi),按照實際填寫哈。個體經(jīng)營所得收入成本費用肯定不能填0哈。按照你實際的填哈。
84785026
2019 07/10 10:21
但是我們沒有開過票,增值稅報表上也沒有,無票收入啊,在哪里填啊
小小劉老師
2019 07/10 10:23
增值稅報表上有無票收入那欄哈。
84785026
2019 07/10 10:29
第幾欄啊,我怎么沒找到
小小劉老師
2019 07/10 10:35
填到免稅銷售額里面
84785026
2019 07/10 10:48
老師,收入超過10萬了,定額是28000元,要交稅嗎
小小劉老師
2019 07/10 10:58
啊,你超得這么多?找你專管員哈。
84785026
2019 07/10 11:02
讓他重新核定嗎?個體工商戶季度是9萬,免稅吧
小小劉老師
2019 07/10 11:17
你好,目前是季度30萬哈,這個是增值稅。你到底核定的是增值稅還是個人所得稅?如果你核定的是個人所得稅,那么增值稅季度在30萬以下就填到免稅收入里面。
84785026
2019 07/10 11:26
老師我們是增值稅核定征收,
小小劉老師
2019 07/10 11:39
如果是增值稅,那你們超標得有點多,建議直接找專管員哈。
閱讀 2214