問題已解決

老師,我們未達起征點銷售額,發(fā)現(xiàn)上月發(fā)票開錯稅率比對不成功,到大廳申報,填寫正確的不含稅銷售額,可是稅率比對還是有差異,我需要怎么填寫,只能填寫免稅的那一欄,稅額是系統(tǒng)自帶計算,我們管理員說填寫銷售額不對,要填寫含稅收入。另外我在填寫的時候是要對照銷售額,還是對應(yīng)稅額調(diào)整銷售額。

84784987| 提問時間:2019 07/09 15:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你開的發(fā)票是免稅的發(fā)票嗎
2019 07/09 15:51
84784987
2019 07/09 16:19
第一次開這樣的票,沒注意稅率選錯了,現(xiàn)在不含稅銷售額填寫后,自動計算的稅率比對不上。
郭老師
2019 07/09 16:21
在3%里面申報,稅額和你發(fā)票稅額一樣,銷售額自己調(diào)整下
84784987
2019 07/09 16:23
老師,就是稅額一定要一致嗎?銷售額可根據(jù)3%的稅額來做適當調(diào)整,是這樣嗎?
郭老師
2019 07/09 16:25
是的,可以的
84784987
2019 07/09 16:37
謝謝老師,那這個月要開紅字發(fā)票,到時候申報的時候也以發(fā)票稅額進行銷售額的調(diào)整嗎?
郭老師
2019 07/09 16:40
是的,和上面的一樣申報的,只不過是負數(shù)
84784987
2019 07/09 16:43
哦哦,真的十分感謝老師,我被管理員說的都蒙圈了,他說的要填寫含稅銷售額,不是不含稅的,讓我一度懷疑自己是不是一直都做錯了。
郭老師
2019 07/09 16:51
你能申報了就行,別管含稅不含稅,你的稅額一致就行,下月紅沖了正好能平的
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