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增值稅一般納稅人,5月份把收購(gòu)發(fā)票錯(cuò)開成免稅普票了,6月沖紅上學(xué)錯(cuò)開免稅普票,本月申報(bào)增值稅報(bào)表提示要填列附表增值稅免稅明細(xì)表,但企業(yè)實(shí)際不享受增值稅免稅優(yōu)惠,為了對(duì)應(yīng)主表,該附表應(yīng)如何填列?急!糾結(jié)?。?/p>

84785017| 提問時(shí)間:2019 07/08 20:29
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你如果開具的是免稅發(fā)票,你申報(bào)時(shí)也是要按免稅開具,否則配比通不過
2019 07/08 22:10
84785017
2019 07/08 22:38
沖紅也是是開具免稅發(fā)票的,系統(tǒng)提示要填寫附表免稅銷售明細(xì),具體該如何填
84785017
2019 07/08 23:05
系統(tǒng)提示要填寫這張表
陳詩(shī)晗老師
2019 07/09 08:10
你在上面1234選擇一個(gè)免稅代碼,然后填寫進(jìn)去你開的免稅金額就是了
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