問題已解決
老師,你好,我們是一般納稅人住宿業(yè),5月份放棄了免稅政策,按照6個點正常開具的發(fā)票,但是錯開了一張免稅發(fā)票,請問一下這個免稅發(fā)票怎么申報增值稅。是錯開錯報直接填寫在免稅那一欄還是按照6%的稅點申報啊
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速問速答這個需要問下你稅局,這個,我之前看學(xué)員反饋是按這個6%這個申報,也有部分學(xué)員反饋是錯誤申報這個免稅欄,后續(xù)開紅字再開藍字這樣重新申報
2020 06/08 15:16
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