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多繳的增值稅和附加稅,稅務局不給退讓留抵,請問附加稅怎么抵,賬上怎么處理?

84784997| 提問時間:2019 07/08 10:34
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,繳納的時候,借;應交稅費——附加稅,貸;銀行存款 之后抵扣,借;稅金及附加 , 貸;應交稅費——附加稅
2019 07/08 10:35
84784997
2019 07/08 10:41
多繳的增值稅體現(xiàn)在主表里留抵稅額里了,多繳的附加稅沒在任何表里出現(xiàn)。稅務局說:當下月有稅的時候就給你自動抵了增值稅,相當于把附加稅也抵掉了?這邏輯對嗎?
84784997
2019 07/08 10:47
之前計提的時候就是借:營業(yè)稅金附加,貸:應交稅一附加稅。后來開了負數(shù)銷項發(fā)票,又沖了:借:營業(yè)稅附加,貸:應交稅一附加稅。難道抵稅的時候還要再做一遍:借:營業(yè)稅附加稅。貸:應交稅一附加稅?
鄒老師
2019 07/08 10:58
你好,附加稅是這樣做分錄 繳納的時候,借;應交稅費——附加稅,貸;銀行存款 之后抵扣,借;稅金及附加 , 貸;應交稅費——附加稅 增值稅,附加稅是通過申報表的填寫把多交的給抵扣了
84784997
2019 07/08 11:25
藍字的時候是計提,交稅,紅字沖收入,沖稅。所以帳上留抵的是增值稅和附加稅的合計數(shù)。那增值稅通過報表沖了。多繳的附加稅并未出現(xiàn)在報表里,怎么通過填寫抵掉?
鄒老師
2019 07/08 11:33
你好,附加稅通過在附加稅申報表的預交稅額欄次填寫抵扣
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