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采購(gòu)原材料時(shí)發(fā)票未到,如何做會(huì)計(jì)分錄 過了幾個(gè)月,發(fā)票已到,如何做會(huì)計(jì)分錄

84785030| 提問時(shí)間:2019 07/07 19:52
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 采購(gòu)原材料時(shí)發(fā)票未到,借;原材料,貸;應(yīng)付賬款——暫估 過了幾個(gè)月,發(fā)票已到 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;原材料 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科
2019 07/07 19:53
84785030
2019 07/07 19:55
當(dāng)時(shí)是支付了現(xiàn)金。
84785030
2019 07/07 19:57
借:庫(kù)存商品 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
84785030
2019 07/07 19:58
收到發(fā)票是增值稅普通發(fā)票
鄒老師
2019 07/07 19:59
你好,那就這樣做分錄 采購(gòu)原材料時(shí)發(fā)票未到,借;原材料,貸;應(yīng)付賬款——暫估 借;預(yù)付賬款,貸;庫(kù)存現(xiàn)金 過了幾個(gè)月,發(fā)票已到 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;原材料 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;庫(kù)存現(xiàn)金
84785030
2019 07/07 20:09
采購(gòu)時(shí)全額直接支付現(xiàn)金,沒有發(fā)票。 發(fā)票是分次提供的,后來到了一部分發(fā)票。發(fā)票是不用交稅
鄒老師
2019 07/07 20:11
你好 取得普通發(fā)票,只需要把最后一個(gè)分錄改成這個(gè)就可以了 借;原材料 , 貸;預(yù)付賬款
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