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請問:支付醫(yī)院工傷費(fèi)10000元。收到保險(xiǎn)公司3000元,公司付7000元。 怎么做分錄?

84785044| 提問時(shí)間:2019 07/04 11:11
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:銀行存款 3000 應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 7000 貸:銀行存款 10000 借:管理費(fèi)用——福利費(fèi)等 7000 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 7000
2019 07/04 11:13
84785044
2019 07/04 11:28
我支付醫(yī)院時(shí)借:其他應(yīng)收款-保險(xiǎn)公司 3000 貸:銀行存款。 收到保險(xiǎn)費(fèi)借:銀行存款3000 管理費(fèi)用 7000 貸:其它應(yīng)收款 10000. 哪里出問題?
bamboo老師
2019 07/04 11:29
其他應(yīng)收款 借方3000 跟貸方10000不平 您實(shí)際還有7000的銀行存款要減少
84785044
2019 07/04 11:51
不好意思弄錯(cuò)了, 支付醫(yī)院費(fèi)時(shí):借:其他應(yīng)收款 10000,貸:銀行存款10000
84785044
2019 07/04 11:53
不是3000
bamboo老師
2019 07/04 11:57
那您后面入賬的時(shí)候不好直接計(jì)入管理費(fèi)用科目 工傷應(yīng)該計(jì)入福利費(fèi) 通過應(yīng)付職工薪酬科目走賬
84785044
2019 07/04 13:41
支付醫(yī)院時(shí)借:其他應(yīng)收款-保險(xiǎn)公司 10000 貸:銀行存款10000 收到保險(xiǎn)費(fèi)借:銀行存款3000 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)7000 貸:其它應(yīng)收款 10000. 借:管理費(fèi)用 7000 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)7000 對嗎?
bamboo老師
2019 07/04 13:41
是的 這樣賬務(wù)處理正確
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