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老師,小規(guī)模納稅人季度不超過30萬,減免稅款的分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款,貸:補(bǔ)貼收入吧,那應(yīng)交稅費(fèi)的金額是不含稅銷售額還是稅額啊

84784965| 提問時(shí)間:2019 07/03 23:22
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,減免稅款的分錄,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸,營業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入,或者其他收益-政府補(bǔ)助,那應(yīng)交稅費(fèi)的金額是稅額。
2019 07/03 23:25
84784965
2019 07/04 11:04
老師,補(bǔ)交以前年度印花稅是記管理費(fèi)用嗎
84784965
2019 07/04 11:32
在嗎老師
王雁鳴老師
2019 07/04 12:05
您好,記入稅金及附加科目。
王雁鳴老師
2019 07/04 12:05
您好,記入稅金及附加科目。
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