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您好,當(dāng)月進(jìn)項未及時認(rèn)證,下月才認(rèn)證,但當(dāng)月有很多銷項,可以欠稅然后下月申請欠稅當(dāng)月留抵抵扣么?還有就是當(dāng)月附加稅怎么申報?

84785038| 提問時間:2019 07/03 20:06
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張蓉老師
金牌答疑老師
職稱:中級
您好,當(dāng)月進(jìn)項可以在下月未申報前認(rèn)證。例如6月份的進(jìn)項發(fā)票可以在7月15號未申報6月增值稅之前認(rèn)證,這樣抵扣的是6月份的增值稅,如果7月份認(rèn)證6月份的進(jìn)項票之前已申報了7月份的增值稅,那只能繳稅了。
2019 07/03 20:09
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