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農(nóng)民專業(yè)合作社,專項(xiàng)資金,花出去的賬務(wù)怎么處理?

84784959| 提問時(shí)間:2019 07/02 08:40
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田老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
您好,我單位是這樣處理的,請(qǐng)參考。 收到款時(shí)分錄,借:銀行存款,貸;遞延收益。同時(shí),借;專項(xiàng)收支-專項(xiàng)資金來源-XX項(xiàng)目-XX局,或者專項(xiàng)收支-專項(xiàng)資金來源-XX項(xiàng)目-自籌資金(如果有配套資金,否則無此分錄),貸;專項(xiàng)收支-XXX費(fèi)用 (按預(yù)算科目設(shè)置明細(xì),按項(xiàng)目和資金來源設(shè)置輔助核算),花的時(shí)候,可以做雙重分錄,除按公司核算分錄處理外,再借:專項(xiàng)收支-XXX 費(fèi)用(按預(yù)算科目設(shè)置明細(xì),按項(xiàng)目和資金來源設(shè)置輔助核算),貸:專項(xiàng)收支-專項(xiàng)資金來源-XX項(xiàng)目-XX局,或者專項(xiàng)收支-專項(xiàng)資金來源-XX項(xiàng)目-自籌資金(如果有配套資金,否則無此分錄)。等花完了,或者年底按專項(xiàng)收支科目發(fā)生額,借;遞延收益,貸;營業(yè)務(wù)收入-政府補(bǔ)助,或者其他收益-政府補(bǔ)助,或者沖減相關(guān)費(fèi)用。
2019 07/02 08:49
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