問題已解決

增值稅申報表審核結(jié)果為申報失敗,原因?yàn)楫?dāng)期申報的專用發(fā)票含稅銷售額為0.00×10.0+0.00×1.03+0.00×1.05元,當(dāng)期開具或申請稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票金額合計38834.95+1165.05元,相差4萬元,請調(diào)整后,重新保存主表數(shù)據(jù)。請問老師這個問題是怎么回事?

84784969| 提問時間:2019 07/01 17:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
截圖你申報的看下
2019 07/01 17:03
84784969
2019 07/01 17:11
可以看清楚么?
郭老師
2019 07/01 17:14
不是這個,你的增值稅申報表
84784969
2019 07/01 17:16
這個?
郭老師
2019 07/01 17:21
你有開專票沒有在1.2欄里面填寫的
84784969
2019 07/01 17:25
增值稅沒有到起征稅額,還用填1和2欄么?
郭老師
2019 07/01 17:28
專票需要的,不免稅,專票的不能在9.10欄填寫的
84784969
2019 07/01 17:29
那專票不免稅的話,是不是所有的附加稅也不免?
郭老師
2019 07/01 17:34
季度30萬內(nèi),交城建稅就可以,減半繳納
84784969
2019 07/01 17:37
城建稅減半繳納么?
郭老師
2019 07/01 17:46
是的,減半繳納的
84784969
2019 07/01 17:47
好的,謝謝老師
郭老師
2019 07/01 17:51
不用客氣的,
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