問題已解決
老師,稅控盤維護費,入賬分錄,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款,貸銀行存款,現(xiàn)在月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候是不是和進項稅一樣,直接轉(zhuǎn)到貸方。借方是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅?
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速問速答你好,
借:管理費用
貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅金—增值稅
貸:管理費用
2019 07/01 09:45
84785042
2019 07/01 09:46
月末結(jié)轉(zhuǎn)呢,我們是一般納稅人
月月老師
2019 07/01 09:50
你好
借:銷項
貸:進項
減免稅額
轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅金—增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅
84785042
2019 07/01 09:52
如果進項大于銷項,余額在借方,月底還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
月月老師
2019 07/01 09:53
你好,月底可以不結(jié)轉(zhuǎn)的,年末結(jié)轉(zhuǎn)一次就行。
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