問題已解決
小型微利企業(yè),開了6%的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,是不是在增值稅納稅申報表附列資料(三)的第一列第三行填寫6%技術(shù)服務(wù)費的價稅合計金額?
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速問速答你好,你們是差額征稅嗎
2019 06/27 10:57
84785011
2019 06/27 11:51
增值稅是根據(jù)開票金額交稅
小惑老師
2019 06/27 12:38
那不用填寫這個申報表的
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