問(wèn)題已解決

老師,我們是服務(wù)業(yè),一般納稅人,本月開了6%的外包服務(wù)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)500萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅的時(shí)候附表三第三行“6%稅率的項(xiàng)目(不含金融商品轉(zhuǎn)讓)”這一行需要填寫價(jià)稅合計(jì)金額500萬(wàn)嗎?

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/19 10:42
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
您好,針對(duì)您的問(wèn)題:在申報(bào)增值稅附表三第三行“6%稅率的項(xiàng)目(不含金融商品轉(zhuǎn)讓)”,您需要填寫實(shí)際應(yīng)納稅額而不是價(jià)稅合計(jì)金額,需要據(jù)實(shí)開票,正確填寫增值稅專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì),通過(guò)價(jià)稅合計(jì)除以1.06,得到的結(jié)果就是實(shí)際應(yīng)納稅額,填寫到增值稅納稅申報(bào)表附表三第三行“6%稅率的項(xiàng)目(不含金融商品轉(zhuǎn)讓)”一欄。 拓展知識(shí):另外,在申報(bào)增值稅中,稅務(wù)部門建議納稅人在進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)將所開增值稅專用發(fā)票進(jìn)行相應(yīng)的計(jì)算和分類,并準(zhǔn)確的填報(bào)到增值稅納稅申報(bào)表附表三中。如果價(jià)稅合計(jì)金額有偏差,可能會(huì)導(dǎo)致申報(bào)發(fā)票被報(bào)銷錯(cuò)誤,納稅人可能面臨增加的稅負(fù)等風(fēng)險(xiǎn)。
2023 01/19 10:51
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