問題已解決

勞務(wù)派遣的是怎么計提成本工資呢呢,主要是代發(fā)工資支出,這個要怎么做呢,收入差額征收做賬怎么提現(xiàn)做呢

84784957| 提問時間:2019 06/25 16:43
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
靖曦老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,初級會計師,中級會計師
勞務(wù)派遣公司賬務(wù)處理怎么做? 1、收到勞務(wù)費,開具發(fā)票 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2、計提勞務(wù)派遣人員工資及企業(yè)承擔(dān)的社保、住房公積金 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 其他應(yīng)付款—社保 (企業(yè)交納部分) 其他應(yīng)付款—住房公積金(企業(yè)交納部分) 3、支付派遣人員的工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:庫存現(xiàn)金 其他應(yīng)付款—社保等 (個人承擔(dān)的社保和公積金) 應(yīng)交稅費—個人所得稅 (可以扣減3500和個人社保) 4、繳納社保和公積金 借:其他應(yīng)付款—社保等 貸:銀行存款 5、計提增值稅和附加稅費(按差額計提,即勞務(wù)收入減去支付的勞務(wù)成本和社保) 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費—增值稅 應(yīng)交稅費—城建稅 應(yīng)交稅費—教育費附加 6、支付本企業(yè)人員工資和費用 借:管理費用—工資/辦公費等 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資或庫存現(xiàn)金/銀行存款 7、期末結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 營業(yè)稅金及附加 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤
2019 06/25 16:52
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~