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一般納稅人,比如購買材料100,稅13元,最開始分錄記入:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),當(dāng)這個(gè)材料改變用途是直接做的分錄是,借:管理費(fèi)用 貸:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出),不用做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出)這2個(gè)之間的分錄對(duì)嗎

84785046| 提問時(shí)間:2019 06/22 22:17
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答疑郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
具體的干嘛用了,分給職工了嗎
2019 06/22 22:17
84785046
2019 06/22 22:33
可以這么說
答疑郭老師
2019 06/22 22:39
紅沖之前入庫的,然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785046
2019 06/22 22:52
之前的分錄是借:原材料應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13 貸銀行存款113請(qǐng)老師幫我寫一下紅沖個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄
答疑郭老師
2019 06/22 23:11
借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬, 借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)付職工薪酬貸原材料
84785046
2019 06/22 23:24
假設(shè)銷賬100進(jìn)賬60,減免稅款5,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出7,已交稅金10,銷賬稅額抵減2,貸方107借方77,請(qǐng)問月末這些應(yīng)交增值稅下面的專欄的余額怎么處理,
答疑郭老師
2019 06/23 10:20
銷項(xiàng)貸方填寫100和-100 進(jìn)項(xiàng)借方填寫60,-60 減免稅款借方填寫5,-5 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸方7,-7 已交稅金借方10,-10 銷項(xiàng)稅額抵減借方2,-2 上面的都沒有余額的
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