問題已解決

我們是小規(guī)模納稅人,季度申報(bào)增值稅,實(shí)際繳納稅費(fèi)與發(fā)票中的稅額有誤差,請問如何調(diào)整?

84785008| 提問時(shí)間:2019 06/18 16:40
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
是由于四舍五入原因造成的嗎?
2019 06/18 16:40
84785008
2019 06/18 17:12
是的,根據(jù)發(fā)票入賬,賬上應(yīng)繳納增值稅,與按季度申報(bào)的增值稅主表上的應(yīng)交增值稅有誤差,賬上應(yīng)該如何處理?
文文老師
2019 06/18 21:48
將差異調(diào)整到營業(yè)外收支
84785008
2019 06/19 16:03
那如果記入營業(yè)外支出可以稅前扣除嗎?
文文老師
2019 06/19 16:10
記入營業(yè)外支出可以稅前扣除
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