問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交增值稅科目余額月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,需要先把進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)余額轉(zhuǎn)出嗎?

84785043| 提問(wèn)時(shí)間:2019 06/18 13:37
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
月末未結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,年底12月末可以一次性結(jié)轉(zhuǎn),進(jìn)項(xiàng)稅與銷項(xiàng)稅余額都是需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2019 06/18 13:38
84785043
2019 06/18 13:40
老師,麻煩寫下會(huì)計(jì)分錄哈,謝謝
江老師
2019 06/18 13:53
一、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 二、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
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