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我4月份認證抵扣一張進項稅專票,6月份稅局通知我發(fā)票失控,需要進項稅轉出,補交稅款,那么我需要怎么記賬呢,是記到現(xiàn)在6月份賬上還是去調4月份賬,還有我現(xiàn)在補交稅款是改四月份納稅申報表嗎

84785013| 提問時間:2019 06/18 11:45
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 到現(xiàn)在6月份賬上 可以到稅務大廳填表補繳 不需要改申報表
2019 06/18 11:45
84785013
2019 06/18 11:51
我問你那個問題是我舉了一個現(xiàn)在的例子,因為我這個企業(yè),他實際上是。這個業(yè)務,這個事兒是一六年發(fā)生的,然后當時的會計是,確實他是補繳的稅款。然后是那個稅款所屬期是不掉到四月份兒了,然后,但是關鍵是他當時他已經把那個納稅申報表兒就是當時已經去大廳改過了,他改的時候,沒有改,那個。沒有在精銳轉出那兒,家屬就直接把當月的那個四月份兒那個。納稅申報表上那個金香水原先那個數額減去,現(xiàn)在不能抵扣的時候。然后就是直接把這個數一減改了,然后現(xiàn)在因為稅務局說我。那現(xiàn)在稅務局說我那個申報表上沒有體現(xiàn)消費轉出。所以說我那個表兒嗯改的錯誤。所以我就想問你一下我現(xiàn)在這種情況的話,我應該怎么去大廳那兒修改我的納稅申報表。
bamboo老師
2019 06/18 11:54
帶上公章 正確的納稅金額 去大廳填表 大廳人員在系統(tǒng)里面幫您申報
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