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我4月份認(rèn)證抵扣一張進(jìn)項(xiàng)稅專票,6月份稅局通知我發(fā)票失控,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交稅款,那么我需要怎么記賬呢,是記到現(xiàn)在6月份賬上還是去調(diào)4月份賬,還有我現(xiàn)在補(bǔ)交稅款是改四月份納稅申報(bào)表嗎

84785013| 提問時(shí)間:2019 06/18 11:45
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 到現(xiàn)在6月份賬上 可以到稅務(wù)大廳填表補(bǔ)繳 不需要改申報(bào)表
2019 06/18 11:45
84785013
2019 06/18 11:51
我問你那個(gè)問題是我舉了一個(gè)現(xiàn)在的例子,因?yàn)槲疫@個(gè)企業(yè),他實(shí)際上是。這個(gè)業(yè)務(wù),這個(gè)事兒是一六年發(fā)生的,然后當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)是,確實(shí)他是補(bǔ)繳的稅款。然后是那個(gè)稅款所屬期是不掉到四月份兒了,然后,但是關(guān)鍵是他當(dāng)時(shí)他已經(jīng)把那個(gè)納稅申報(bào)表兒就是當(dāng)時(shí)已經(jīng)去大廳改過了,他改的時(shí)候,沒有改,那個(gè)。沒有在精銳轉(zhuǎn)出那兒,家屬就直接把當(dāng)月的那個(gè)四月份兒那個(gè)。納稅申報(bào)表上那個(gè)金香水原先那個(gè)數(shù)額減去,現(xiàn)在不能抵扣的時(shí)候。然后就是直接把這個(gè)數(shù)一減改了,然后現(xiàn)在因?yàn)槎悇?wù)局說我。那現(xiàn)在稅務(wù)局說我那個(gè)申報(bào)表上沒有體現(xiàn)消費(fèi)轉(zhuǎn)出。所以說我那個(gè)表兒嗯改的錯(cuò)誤。所以我就想問你一下我現(xiàn)在這種情況的話,我應(yīng)該怎么去大廳那兒修改我的納稅申報(bào)表。
bamboo老師
2019 06/18 11:54
帶上公章 正確的納稅金額 去大廳填表 大廳人員在系統(tǒng)里面幫您申報(bào)
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