問(wèn)題已解決

去年的一筆培訓(xùn)費(fèi),之前會(huì)計(jì)做錯(cuò)賬,變成了其他應(yīng)收賬款,現(xiàn)在該如何處理呢?

84784966| 提問(wèn)時(shí)間:2019 06/18 09:56
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小洪老師
金牌答疑老師
職稱:CMA,財(cái)務(wù)分析,cfa一級(jí)和二級(jí)
你好做一個(gè)紅字發(fā)票,對(duì)以前那張發(fā)票沖紅處理
2019 06/18 09:57
84784966
2019 06/18 10:30
可以不沖紅嗎?直接把應(yīng)收款轉(zhuǎn)到費(fèi)用?
小洪老師
2019 06/18 10:34
你好,不行的這樣要做沖紅處理的
84784966
2019 06/18 10:39
具體怎么操作呢 之前的分錄是2018年4月 摘要:墊付釘釘培訓(xùn)費(fèi) 借:其他應(yīng)收款--釘釘 5574.1 貸:其他應(yīng)付款--XX 5574.1 摘要:支付員工墊款 借:銀行存款--支付寶 5574.1 貸:其他應(yīng)付款--XX 5574.1
小洪老師
2019 06/18 10:41
然后把這個(gè)發(fā)票做一張紅字發(fā)票,然后重新開一張藍(lán)字發(fā)票,借管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi),貸其他應(yīng)付款
84784966
2019 06/18 10:45
不懂,紅字的分錄和藍(lán)字的分錄,以及這樣做了之后,對(duì)我以前和現(xiàn)在的結(jié)賬,賬表之類的,有什么影響嗎?可以一步一步的教一下嗎?
小洪老師
2019 06/18 10:47
你照著你上面分錄重新做一張紅字發(fā)票,然后重新開一張藍(lán)字發(fā)票,發(fā)票摘要不要寫紅字,然后藍(lán)字發(fā)票上寫摘要,日期,然后借管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi),貸其他應(yīng)付款,然后支付員工墊款不用修改,紅字發(fā)票寫借其他應(yīng)收,貸其他應(yīng)付
84784966
2019 06/18 11:00
這樣的話,不就會(huì)有一筆未付款嗎?
小洪老師
2019 06/18 11:02
你下面那個(gè)銀行存款憑證照著朝一遍
84784966
2019 06/18 11:04
3張憑證?一張紅字,一張藍(lán)字,一張之前支付。但是這樣的話,我的銀行存款,在賬上會(huì)減少5574.1,但是實(shí)際上,并沒有啊
小洪老師
2019 06/18 11:13
前面那兩張都要佐斐的只有正確的那一張可以用
84784966
2019 06/18 11:21
不懂啊……………… 一會(huì)紅字,一會(huì)作廢,可以具體一下嘛?讓我的賬,既不會(huì)出現(xiàn)多的應(yīng)付款,也不會(huì)讓我的銀行存款減少,一步一步的來(lái),謝謝
小洪老師
2019 06/18 11:25
之前的分錄是2018年4月 摘要:墊付釘釘培訓(xùn)費(fèi) 借:其他應(yīng)收款--釘釘 5574.1 貸:其他應(yīng)付款--XX 5574.1 借:其他應(yīng)收款--釘釘 5574.1 貸:其他應(yīng)付款--XX 把這個(gè)做紅字借:其他應(yīng)收款--釘釘 5574.1 貸:其他應(yīng)付款--XX 把這個(gè)照抄借:其他應(yīng)收款--釘釘 5574.1 貸:其他應(yīng)付款--XX,然后做新憑證借管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi),貸其他應(yīng)付款,摘要:支付員工墊款 借:銀行存款--支付寶 5574.1 貸:其他應(yīng)付款--XX 5574.1這張新的憑證出來(lái)了
84784966
2019 06/18 11:41
借銀行存款,貸其他應(yīng)付款后 我的銀行存款增加,其他應(yīng)付款也增加,而且,最開始的,借應(yīng)付賬款 貸銀行存款并沒有被沖紅………………
小洪老師
2019 06/18 11:44
抄一遍,然后把你要修改的地方改成紅字,慢慢學(xué)吧
84784966
2019 06/18 11:58
這樣下來(lái),我應(yīng)該是-5574.1的銀行存款為0,應(yīng)該為0的應(yīng)付賬款是貸方5574.1了,是不是少了什么?
小洪老師
2019 06/18 12:05
你好,不是這么做的,前面兩張憑證作廢然后借其他應(yīng)付款,貸銀行存款
84784966
2019 06/18 12:07
沖紅不就是作廢了嗎?我是按照你發(fā)給我的做的,可以在那個(gè)啥一點(diǎn)嘛?我比較笨………………
小洪老師
2019 06/18 12:10
你好,你這個(gè)培訓(xùn)費(fèi)是你公司支付出去的嘛,發(fā)生的時(shí)候不是應(yīng)該借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,你第二筆分錄也沒做對(duì)原因出在這里
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