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小規(guī)模納稅人,下個(gè)月需要開2萬的專票,14萬的差額普票,加一起16萬。加上差額普票的話超過了10萬,這樣沒有辦法享受免增值稅的政策了嗎?是不是這14萬的差額普票都需要交增值稅?

84784988| 提問時(shí)間:2019 06/17 19:34
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師
首先,要知道您公司是按月申報(bào)增值稅,還是按季度申報(bào)增值稅? 其次,要知道這個(gè)14萬是“”差額后“”的銷售額嗎?
2019 06/17 19:43
84784988
2019 06/17 19:55
按季度申報(bào)增值稅,2萬的專票是收入,14萬的差額普票是要發(fā)給員工的工資。接下來每個(gè)月都會這樣。那一個(gè)季度收入的專票有6萬,差額普票的金額有42萬,這樣我這42萬的差額普票都要交增值稅嗎?有沒有什么優(yōu)惠政策呀?
張艷老師
2019 06/17 19:58
您的描述比較清晰,該季度的專票銷售額6萬+差額后的銷售額28(=42-14)=34,已經(jīng)超過了季度銷售額30萬,所以是要全部繳納增值稅了。 對于小規(guī)模納稅人就只有六稅兩費(fèi)的減半征收了,比如附加稅可以享受減半征收的政策。
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