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小規(guī)模建筑公司做內賬,請問如果按照完工時一次結轉成本的方法結轉成本,即項目完工時做如下分錄: 借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工-XX項目,那么會造成某些月份沒有成本,這種情況是否需要根據(jù)每個月的工程施工-XX項目的發(fā)生額暫估成本嗎?這種暫估成本什么時候能夠沖回?另外收入什么時候確認呢?

84784954| 提問時間:2019 06/17 14:06
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,那就配比結轉成本啊,有收入的時候再轉。暫估成本在收到實際成本票的時候沖
2019 06/17 14:09
84784954
2019 06/17 14:20
我們一般沒有發(fā)票的,都是收據(jù),基本我收到材料收據(jù)時,我就做 借:工程施工 -XX項目 貸:主營業(yè)務成本,這種情況下我是否可以當月直接將工程施工的發(fā)生額直接轉入主營業(yè)務成本或者還是要等完工一次性轉入主營業(yè)務成本?
小黎老師
2019 06/17 14:24
您好,當月不要轉了,要不你主營業(yè)務成本太大,卻沒有收入
84784954
2019 06/17 16:08
那計提的人工費放在工程施工-人工費里面,這個要結轉到主營業(yè)務成本嗎
小黎老師
2019 06/17 16:09
您好,放在人工費里面,有收入的時候對應結轉就可以了
84784954
2019 06/17 16:13
如果工程完工了,但是還沒有收到工程款,這個時候要結轉成本嗎?
小黎老師
2019 06/17 16:22
您好,工程完工了 內帳可以根據(jù)實際情況確認收入結轉成本
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