問題已解決

老師:請(qǐng)給我一下完整的加計(jì)抵減的分錄,從當(dāng)月產(chǎn)生的時(shí)候,當(dāng)月沒抵扣,還是抵扣的時(shí)候就抵扣了用?這個(gè)怎么分,還有留底怎么弄

84784990| 提問時(shí)間:2019 06/14 16:15
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小楊老師
金牌答疑老師
職稱:,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你們?cè)黾右粋€(gè)三級(jí)科目就好了,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,所有的進(jìn)項(xiàng)稅先計(jì)入未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,然后等認(rèn)證的時(shí)候,就從未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出來到進(jìn)項(xiàng)稅就好了
2019 06/14 16:20
84784990
2019 06/14 16:21
開始有個(gè)老師說要進(jìn)其他收益這種怎么弄啊
小楊老師
2019 06/14 16:24
那是加計(jì)扣除,也就是本來你1塊錢的進(jìn)項(xiàng)稅,然后稅局讓你按1.5元抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,那么你們就有0.5的其他收益啦
84784990
2019 06/14 16:26
老師,你看一下我也搞不懂了
小楊老師
2019 06/14 16:32
其實(shí)是這樣的,你收到發(fā)票先按發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅入賬,先計(jì)入未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,然后認(rèn)證后加計(jì)扣除,假設(shè)加計(jì)扣除是0.5,認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅是1.銷項(xiàng)稅是2,那么分錄就是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-加計(jì)扣除進(jìn)項(xiàng)稅 0.5,貸:營業(yè)務(wù)收入-減免稅費(fèi) 0.5,然后結(jié)轉(zhuǎn)未繳納的增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 2,,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 1,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-加計(jì)扣除進(jìn)項(xiàng)稅 0.5,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅 0.5。
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