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加計抵減分錄怎么做,當月

84784980| 提問時間:2023 11/02 08:51
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
您好 實際抵減的時候才需要寫分錄 借:應交稅費——未交增值稅 貸:其他收益 -加計抵減
2023 11/02 08:54
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