問題已解決

加計抵減當(dāng)月已經(jīng)抵減,和留著以后月份做抵減會計分錄怎么做?

84785018| 提問時間:2020 04/24 10:55
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
計提借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除貸其它收益或者營業(yè)外收入。 不多少做多少借應(yīng)交稅費未交增值稅貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除
2020 04/24 10:57
84785018
2020 04/24 10:58
那沒有實際抵減,留著下個月抵的呢
郭老師
2020 04/24 11:00
不做第二個分錄。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~