問(wèn)題已解決

我企業(yè)屬一般納稅人,房地產(chǎn)企業(yè),前期進(jìn)稅有留抵,現(xiàn)進(jìn)行房屋預(yù)售,收到預(yù)收款, 如何填報(bào)申報(bào)表,前期的留抵可以抵預(yù)銷售的稅款嗎?報(bào)表如何填寫

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:2019 06/12 21:43
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)職稱
您好,預(yù)銷售的按預(yù)交稅率繳納,按3%預(yù)交的不可以抵扣的
2019 06/12 21:47
84784959
2019 06/12 21:52
那這部分如何在申報(bào)表填列呢,我公司上期留抵有93萬(wàn),預(yù)交才9000多單位稅額,必須繳納嗎
文老師
2019 06/12 21:54
需要填在本期預(yù)交里面的
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