問題已解決
老師您好,所得稅年報時,招待費納稅調(diào)整了,分錄怎么做呀,用不用計提呀。
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速問速答您好,匯算清繳納稅調(diào)整的招待費不需要做分錄
2019 06/12 14:15
84784984
2019 06/12 14:19
老師,那我銀行對賬單的余額和賬上的余額不一樣呀
小黎老師
2019 06/12 14:21
您好,納稅調(diào)整招待費跟你銀行余額沒得關(guān)系啊
84784984
2019 06/12 14:22
老師,那我納稅調(diào)整交了1000多元,怎么做賬呀
小黎老師
2019 06/12 14:24
您好,繳納的稅那就針對交稅做分錄就可以了啊 借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得稅
繳納年度匯算清應(yīng)繳稅款:
借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
重新分配利潤
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
84784984
2019 06/12 14:25
老師謝謝分錄都得做嗎
小黎老師
2019 06/12 14:29
您好,給你的幾個分錄都需要做的
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