問(wèn)題已解決

老師你好,480元的抵減稅,當(dāng)期因?yàn)闆](méi)有應(yīng)納稅額,所以只在附表:”稅額抵減情況表“只需在登記本期發(fā)生,期末余額480,,等下個(gè)季度有應(yīng)納稅額,(大于480)再在另一張附表:“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”填寫本期減免額是不?。。那第一張附表上的:本期抵減“金額還填不呢?

84784970| 提問(wèn)時(shí)間:2019 06/11 14:04
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,第一張附表半期抵減金額不填
2019 06/11 14:04
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