問題已解決

老師,之前的會(huì)計(jì)沒有建資產(chǎn)負(fù)債表,只有應(yīng)收賬應(yīng)付賬款,現(xiàn)在要重新建,該如何入手?

84785016| 提問時(shí)間:2019 06/09 20:47
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好,需要有所有期初數(shù),而且必須是正確的才可以建賬的 需要符合資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益合計(jì)這個(gè)關(guān)系,才可以根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)錄入期初數(shù),然后啟用賬套,錄入相應(yīng)分錄就是了
2019 06/09 20:49
84785016
2019 06/09 20:54
目前有期初數(shù)的科目有,庫存現(xiàn)金,原材料,在產(chǎn)品,庫存商品,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,應(yīng)付工資,實(shí)收資本為0,當(dāng)月利潤,可以做試算平衡嗎?
鄒老師
2019 06/09 20:54
你好,可以根據(jù)這些數(shù)據(jù)做試算平衡表的
84785016
2019 06/09 20:58
其他應(yīng)收款也有余額,如果通過試算平衡的規(guī)律,可以求出實(shí)收資本嗎?
鄒老師
2019 06/09 20:59
你好,實(shí)收資本期初數(shù)是上期期末余額,而不是根據(jù)其他科目計(jì)算出來的
84785016
2019 06/09 21:04
現(xiàn)在要根據(jù)目前有的期初數(shù),要得出實(shí)收資本,可以用這個(gè)試算表求嗎???(現(xiàn)在要求股東投資了多少錢)
鄒老師
2019 06/09 21:06
你好,你單位實(shí)收資本不是根據(jù)股東投入資本數(shù)據(jù)計(jì)算獲取嗎?而是通過其他數(shù)據(jù)反推?
84785016
2019 06/09 21:10
目前公司有3個(gè)股東,當(dāng)初成立公司,股東們都沒有投資錢,就是說實(shí)收資本為0,,經(jīng)營中分別有2個(gè)股東借錢給公司,借多少只有這2個(gè)股東知道,現(xiàn)在的問題是,根據(jù)目前的科目余額,求出,這2個(gè)股東當(dāng)初投了多少錢,可以求嗎?
84785016
2019 06/09 21:12
是的,現(xiàn)在要經(jīng)過反推的方法來推算股東的當(dāng)初實(shí)際借了多少錢,可以求嗎?
鄒老師
2019 06/09 21:12
你好,如果能保證其他數(shù)據(jù)都是正確的,可以求出股東投資多少 如果其他數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤,那計(jì)算出來的實(shí)收資本數(shù)據(jù)也就有錯(cuò)誤了
84785016
2019 06/09 21:19
老師, 2019年5月31日止資產(chǎn)負(fù)債表 序號(hào) 資產(chǎn)科目 金額 負(fù)債科目 金額 1 現(xiàn)金 196 377 預(yù)收賬款 0 2 應(yīng)收賬款 5 939 064 應(yīng)付賬款 5 494 238 3 庫存商品 1 672 134.71 應(yīng)付工資+伙食 15 340 4 在產(chǎn)品 281 666.56 其他應(yīng)付款 5 原材料 735 787.37 實(shí)收資本 0 6 其他應(yīng)收款 64 500 利潤 -100 000 合計(jì) 8889529.64 老師,這組簡易的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)可以試算平衡嗎?如果可以平衡,可以求出其他應(yīng)付款(股東借給公司的錢)嗎?
鄒老師
2019 06/09 21:23
你好,根據(jù)你提供的數(shù)據(jù),資產(chǎn)不等于負(fù)債+所有者權(quán)益的
84785016
2019 06/09 21:29
還欠什么數(shù)據(jù)?
鄒老師
2019 06/09 21:30
你好,這個(gè)無法判斷知道差什么數(shù)據(jù)的,反正就是不符合 資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益 這個(gè)勾稽關(guān)系
84785016
2019 06/09 21:31
這組數(shù)據(jù)不可以試算平衡嗎?
鄒老師
2019 06/09 21:34
你好,不可以試算平衡的,你可以看一下右邊,負(fù)債+所有者權(quán)益根本不等于左邊資產(chǎn)合計(jì)的
84785016
2019 06/09 21:34
我要補(bǔ)充一下,公司的購買的固定資產(chǎn)直接做費(fèi)用,所以固定資產(chǎn)都是為0
鄒老師
2019 06/09 21:34
你好,與你購進(jìn)固定資產(chǎn)做費(fèi)用沒有關(guān)系
84785016
2019 06/09 21:38
假使借款已知,這個(gè)表成立嗎?
鄒老師
2019 06/09 21:40
你好,既然實(shí)收資本 期初數(shù)是3341361,怎么到期末余額就是0了呢
84785016
2019 06/09 21:42
說錯(cuò)了,是其他應(yīng)付款是3341361,實(shí)收資本還是0,這個(gè)表成立嗎?
鄒老師
2019 06/09 21:50
你好,從你提供的數(shù)據(jù)來說,是符合資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益合計(jì)的
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