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在申報時,加計抵減額10%在利潤表如何反應(yīng)
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速問速答你好同學(xué),加計是在具體的報表里填上,電腦就自動加計了,比如研究開發(fā)費這些,表上填寫時寫上具體的項目,目前新出來的稅政,月季報還沒有項目的,要年報時統(tǒng)一調(diào)整。、
2019 06/08 16:32
84784957
2019 06/08 16:34
那利潤表不能反應(yīng)的話,凈利潤就不一樣
84784957
2019 06/08 16:35
因當(dāng)時加計抵減額是放其他收
84784957
2019 06/08 16:36
那現(xiàn)做賬要怎么處理這10%的加計
何江何老師
2019 06/08 16:38
這個你可以先在費用里多計10%先這么處理。稅總后半年會有指導(dǎo)出來的。
84784957
2019 06/08 16:40
老師意思是在管理費用添加一個科
何江何老師
2019 06/08 16:40
是的,你可以加一個子欄目,就是加計項目。
84784957
2019 06/08 16:41
不放其他收益科
84784957
2019 06/08 16:42
那加個子科目,交費時直接沖減費用
84784957
2019 06/08 16:42
老師,我這個思維可否?
何江何老師
2019 06/08 16:45
對的,你的思路是正確的。
84784957
2019 06/08 16:46
好,謝謝老師。被公布要放其他收益,全盤搞
84784957
2019 06/08 16:47
暈
何江何老師
2019 06/08 16:52
公布放其它收益,你問的是說加計費用扣除這塊,這個是先不轉(zhuǎn)其它收益的。只是費用扣除多一塊,交稅時才起作用。不是收入。
何江何老師
2019 06/08 16:52
公布放其它收益,你問的是說加計費用扣除這塊,這個是先不轉(zhuǎn)其它收益的。只是費用扣除多一塊,交稅時才起作用。不是收入。
84784957
2019 06/08 16:54
怎么理解呀?
84784957
2019 06/08 16:55
那公布時說交納時,借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸銀行存款 貸其他收
何江何老師
2019 06/08 16:56
我們會計上的賬是正常的賬,稅務(wù)總局是讓我們算所得稅的時候加計一個扣除,等于多讓我們扣一個費用,這個費用是不用交稅的。所以不轉(zhuǎn)收入里。
84784957
2019 06/08 16:58
那公布為啥說放其他收益?對我學(xué)厲不高會計,真會
84784957
2019 06/08 16:58
暈
何江何老師
2019 06/08 17:00
這么說吧,收入和費用你只能記一個,你記費用多一塊,就等于利潤少一些了,再多記一個收入,你不是記兩次了嗎?還將占的便宜還回去了。
84784957
2019 06/08 17:00
老師,那賬務(wù)處理時,其時在交稅時直接做貸銀行存款 貸管理費用_加計抵減(紅)
84784957
2019 06/08 17:02
不自己亂想,畫蛇添足了。還增加什么應(yīng)交增值稅~加計抵減,越搞越
何江何老師
2019 06/08 17:02
不用的,你只是在管理費用里多填一個金額就可以了,多填10%
84784957
2019 06/08 17:06
在交增值未交增值稅時金額會差一個加計抵減額
84784957
2019 06/08 17:07
交未交稅金時,加計抵減額做管理費用~加計抵減()
84784957
2019 06/08 17:08
這樣不行嗎?
何江何老師
2019 06/08 17:09
這個也是可以的。同學(xué)。
84784957
2019 06/08 17:12
按老師思維,在轉(zhuǎn)出未交增值稅時就把此加計抵減10%減除,再在管理費用加一筆加計10%費用,對嗎?
何江何老師
2019 06/08 17:13
是的,是這樣的,目前稅總沒有指導(dǎo)的分錄估計后半年就會出來具體的方法了,。到時候我們將這些紅沖再按上面的要求做就好了。
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