問題已解決

我想請教一下上個(gè)月的增值稅申報(bào)表上,增值稅留抵本來在即征即退項(xiàng)目誤留在一般項(xiàng)目該怎么辦?

84784965| 提問時(shí)間:2019 06/06 15:26
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)職稱
您好,那是您申報(bào)錯(cuò)誤是吧,可以到稅務(wù)局去修正申報(bào)表的
2019 06/06 15:27
84784965
2019 06/06 15:30
帶什么資料?會(huì)不會(huì)影響企業(yè)信用等級(jí)?
文老師
2019 06/06 15:38
不會(huì)的,帶正確的申報(bào)表,可以把他你能原來錯(cuò)誤對(duì)打印出來,正確的數(shù)據(jù)寫上去,帶公章,稅務(wù)局窗口改好了會(huì)要求您蓋章給他,您再讓他幫你打印一份留存
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