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老師,年末增值稅留底了,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
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進(jìn)項稅額留底 其余三級科目結(jié)平
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
2019 06/06 14:46
84784970
2019 06/06 15:08
這樣是不是轉(zhuǎn)出未澆筑增值稅在借方余額了
bamboo老師
2019 06/06 15:10
增值稅年末留底的話 進(jìn)項稅借方有余額
84784970
2019 06/06 15:45
是呀,但是按照你這個結(jié)轉(zhuǎn),就變成轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額了吧
bamboo老師
2019 06/06 15:47
按照您三級科目的所有期末余額結(jié)轉(zhuǎn) 年末有進(jìn)項留底的話
應(yīng)該是進(jìn)項稅額借方余額 我每年年末做這樣的分錄的
所有三級科目都要寫
84784970
2019 06/06 16:20
嗯啦,是的,進(jìn)項是有余額,但是你第一下給我的結(jié)轉(zhuǎn)分錄,進(jìn)項稅就結(jié)轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出未交增值稅”啦吧
84784970
2019 06/06 16:21
進(jìn)項年末就沒有余額啦吧
bamboo老師
2019 06/06 16:23
您平時做了進(jìn)項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄?
84784970
2019 06/06 16:33
沒有。我去年啥都沒做。
bamboo老師
2019 06/06 16:37
那我這么寫的分錄 進(jìn)項稅額應(yīng)該有借方余額 余額就是您的留底稅額
84784970
2019 06/06 16:52
是的呀,留底就是進(jìn)項多呀。我就是想確認(rèn)一下,按照你寫的那個結(jié)轉(zhuǎn)分錄,進(jìn)項稅,銷項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出未交增值稅”啦。只不過進(jìn)項留底,是“轉(zhuǎn)出未交增值稅”在借方有余額,我這個理解是對的吧,我看有些人說,根本就不要結(jié)轉(zhuǎn),這個結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項銷項的步驟都沒有。就不做任何處理,這樣應(yīng)該不規(guī)范吧
bamboo老師
2019 06/06 16:54
您平時銷項大于進(jìn)項的時候 月末
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
我上面寫的那個轉(zhuǎn)出未交增值稅是針對這筆分錄的
是的 應(yīng)該年末做一筆這樣的分錄的 分清楚每年多少進(jìn)項 多少銷項 然后下年重新計算
84784970
2019 06/06 17:02
做這一筆之前也應(yīng)該吧進(jìn)項和銷項結(jié)轉(zhuǎn)吧 這個銷項大于進(jìn)項的我已經(jīng)會了,我就是進(jìn)項大于銷項不大會
bamboo老師
2019 06/06 17:09
不需要把進(jìn)項和銷項結(jié)轉(zhuǎn)
進(jìn)項大于銷項月末不用做賬務(wù)處理
年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)即可
84784970
2019 06/06 17:31
嗯嗯,我每個月都沒結(jié)轉(zhuǎn),我就是說年結(jié)轉(zhuǎn),年結(jié)轉(zhuǎn)不管是要繳稅還是留底,都需要結(jié)轉(zhuǎn)到 “轉(zhuǎn)出未交增值稅吧
bamboo老師
2019 06/06 17:33
您銷項大于進(jìn)項的時候沒有寫?轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784970
2019 06/06 19:56
我們公司從沒有要交稅 所以只有進(jìn)項大于銷項的情況
bamboo老師
2019 06/06 20:01
那您
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額
按照銷項期末余額填寫數(shù)字 進(jìn)項稅額多的留在賬上 結(jié)轉(zhuǎn)下年
84784970
2019 06/07 09:03
哦哦,有留底的就不涉及增值稅的那個科目嗎
bamboo老師
2019 06/07 09:21
是的 有留底的就不涉及轉(zhuǎn)出未交增值稅科目
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