問題已解決

老師 4月份計(jì)提工資的時(shí)候沒把個(gè)稅放進(jìn)去 那現(xiàn)在我要怎么補(bǔ)一個(gè)分錄?是直接 做 借:管理費(fèi)用-職工工資 貸:應(yīng)付賬款-個(gè)稅 還是 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅

84784963| 提問時(shí)間:2019 06/05 11:23
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是這樣做分錄 借:管理費(fèi)用-工資 ,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
2019 06/05 11:24
84784963
2019 06/05 11:28
還是 借:應(yīng)付職工薪酬-個(gè)稅 貸:銀行存款
鄒老師
2019 06/05 11:32
你好,扣繳個(gè)人所得稅是這樣做分錄
84784963
2019 06/05 13:53
這樣到時(shí)候做賬的話要怎么說 計(jì)入管理費(fèi)用-職工培訓(xùn)嗎
鄒老師
2019 06/05 13:56
你好,這個(gè)是工資啊,與職工培訓(xùn)沒有關(guān)系啊
84784963
2019 06/05 13:57
老師,我們報(bào)名了我們學(xué)堂的課程,學(xué)堂給我開的專票, 這樣到時(shí)候做賬的話要怎么說 計(jì)入管理費(fèi)用-職工培訓(xùn)嗎
鄒老師
2019 06/05 14:01
你好,這個(gè)對(duì)于支付費(fèi)用的一方來說是計(jì)入職工培訓(xùn)費(fèi)核算
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