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注銷(xiāo)清算時(shí),實(shí)收資本是否先調(diào)整到清算損益里面?

84785009| 提問(wèn)時(shí)間:2019 06/04 17:00
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靖曦老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):高級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
一、企業(yè)注消前,應(yīng)該先成立清算組進(jìn)入清算。   企業(yè)清算賬務(wù)處理的步驟為:編制解散的資產(chǎn)負(fù)債表;核算清算費(fèi)用;核算變賣(mài)財(cái)產(chǎn)物資的損益;核算及收回賬面?zhèn)鶛?quán),清償債務(wù)及損益;核算彌補(bǔ)以前年度虧損;核算剩余財(cái)產(chǎn)及其分配;編制清算損益表,清算結(jié)束的資產(chǎn)負(fù)債表。   二、帳務(wù)處理   1.于終止經(jīng)營(yíng)日編制資產(chǎn)負(fù)債表,這和正常經(jīng)營(yíng)日的資產(chǎn)負(fù)債表編制相同。   2.清算費(fèi)用:清算組成員的各類(lèi)報(bào)酬及財(cái)產(chǎn)變賣(mài),債權(quán)債務(wù)處理過(guò)程發(fā)生的一切費(fèi)用。  ?。?)支付清算費(fèi)用   借:清算費(fèi)用   貸:銀行存款、應(yīng)收票據(jù)等相關(guān)科目  ?。?)結(jié)轉(zhuǎn)清算費(fèi)用   借:清算損益   貸:清算費(fèi)用   3.核算變賣(mài)資產(chǎn)及其損益的賬務(wù)處理   (1)經(jīng)清查,原材料盤(pán)盈時(shí)   借:原材料   貸:清算損益   (2)將各類(lèi)無(wú)形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)、預(yù)提費(fèi)用全部攤銷(xiāo)   借:清算損益   貸:無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)、預(yù)提費(fèi)用等   (3)固定資產(chǎn)拍賣(mài)得收入   借:銀行存款   借:累計(jì)折舊   貸:固定資產(chǎn)   貸:清算損益  ?。?)將上述清算凈損益轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)賬戶(hù)   借:清算損益   貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)   4.核算收回債權(quán),清償債務(wù)及損益的賬務(wù)處理  ?。?)經(jīng)認(rèn)真查核,應(yīng)收賬款確系無(wú)法收回。   借:清算損益   貸:應(yīng)收賬款   (2)經(jīng)認(rèn)真查核,應(yīng)付賬款確系無(wú)法清償。   借:應(yīng)付賬款   貸:清算損益   (3)將上述清算凈損益轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)賬戶(hù)。   借:清算損益   貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)   5.核算彌補(bǔ)以前年度虧損的帳務(wù)處理   (1)用盈余公積彌補(bǔ)以前年度虧損   借:盈余公積--一般盈余公積   貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)  ?。?)繳納清算年度所得稅   借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)   貸:應(yīng)交稅金--所得稅   借:應(yīng)交稅金--所得稅   貸:銀行存款   (3)核算剩余財(cái)產(chǎn)及其分配的帳務(wù)處理。將清算后的剩余財(cái)產(chǎn)按實(shí)收股本的份額,在各個(gè)所有者之間進(jìn)行分配。   借:資本公積、盈余公積、利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)   貸:現(xiàn)金、銀行存款   6.編制清算損益表、清算資本的資產(chǎn)負(fù)債表   三、會(huì)計(jì)人員把會(huì)計(jì)資料移交給法人。   其他如到稅務(wù)局注銷(xiāo)稅務(wù)登記證正、副本的工作,以及報(bào)工商注銷(xiāo)備案-登報(bào)聲明-工商注銷(xiāo)這些程序性的工作可由法人或者其他清算組成員完成。
2019 06/04 17:20
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