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未分配利潤為負數(shù)能不能提取當期利潤,怎么才能把負數(shù)抹除?
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速問速答你好,不能提取當期利潤,這個是什么意思?
2019 06/04 09:20
84785031
2019 06/04 09:22
負數(shù)的未分配利潤怎么處理呢
84785031
2019 06/04 09:23
怎么才可以成為正數(shù)
鄒老師
2019 06/04 09:23
你好,那你需要少計入成本,費用,使得利潤為正數(shù)才可以的
84785031
2019 06/04 09:24
利潤為0可以么
84785031
2019 06/04 09:24
未分配利潤為0有什么沒有
鄒老師
2019 06/04 09:25
你好,這個沒有什么可以或者不可以,如果實際情況就是剛好不盈利,也不虧損,利潤為0也是正常的
84785031
2019 06/04 09:26
哦,我的意思是年末提取利潤了提取后未分配利潤為0可以么,還是需要留點數(shù)呢?
84785031
2019 06/04 09:27
這個單位在建賬時就做成了未分配利潤為負數(shù),實際不為負數(shù)這個該怎么處理?
鄒老師
2019 06/04 09:29
你好,分配之后的余額可以是0,也可以留一些
建賬時候的未分配利潤數(shù)據(jù)錯誤就需要重新建賬,錄入正確的未分配利潤數(shù)據(jù)才是的
84785031
2019 06/04 09:30
重新建賬要做些什么工作,怎么建?
鄒老師
2019 06/04 09:38
你好,根據(jù)上期期末數(shù)建賬,錄入正確的期初數(shù),然后啟用賬套,錄入之后的分錄就是了
84785031
2019 06/04 09:40
錯誤的錄入正確的數(shù)據(jù)就可以了么?
鄒老師
2019 06/04 09:40
你好,是的,錄入正確的未分配利潤數(shù)據(jù)建賬就是了
84785031
2019 06/04 09:42
如果其他數(shù)據(jù)有誤也可以同時調(diào)整對吧
鄒老師
2019 06/04 09:46
你好,是的,是這樣的
84785031
2019 06/04 09:53
老師還有什么情況會產(chǎn)生未分配利潤為負數(shù)的,年末未分配利潤余額在借方或者貸方是表示什么,該做怎樣的賬務處理呢?
鄒老師
2019 06/04 09:54
你好,虧損的情況下未分配利潤就是負數(shù)
借方說明是虧損,貸方說明是盈利
借;本年利潤 貸;利潤分配——未分配利潤(盈利)
虧損做相反分錄
84785031
2019 06/04 09:55
這個是結(jié)轉(zhuǎn)么?是什么時候做這個分錄要是盈利提取利潤怎么做?
鄒老師
2019 06/04 09:59
你好,是結(jié)轉(zhuǎn)
你所指的提取利潤是提取盈余公積的意思嗎?
84785031
2019 06/04 10:01
提取凈利潤!
鄒老師
2019 06/04 10:03
你好,沒有提取凈利潤的說法
只有提取盈余公積
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