問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)一下我科目余額表貸方出現(xiàn)了負(fù)數(shù),這種情況是哪里做錯(cuò)了呢?

84784964| 提問(wèn)時(shí)間:2019 06/03 17:29
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,具體是什么科目余額出現(xiàn)了負(fù)數(shù)?
2019 06/03 17:31
84784964
2019 06/03 17:31
應(yīng)收賬款,老師
84784964
2019 06/03 17:32
應(yīng)付
鄒老師
2019 06/03 17:41
你好,那可能是你錄入科目的時(shí)候適用錯(cuò)誤了 比如應(yīng)收賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù),本來(lái)應(yīng)當(dāng)計(jì)入預(yù)收賬款,錯(cuò)誤的計(jì)入應(yīng)收賬款
84784964
2019 06/03 17:44
科目是對(duì)的,就算有余額也不會(huì)是負(fù)數(shù)的吧,老師,我也不知道哪里錯(cuò)了
鄒老師
2019 06/03 17:49
你好,你需要去看明細(xì)賬,看哪些科目明細(xì)余額是出現(xiàn)了負(fù)數(shù),問(wèn)題就是這里
84784964
2019 06/03 17:55
如果借:其他應(yīng)付款200 貸:銀行存款200 在科目余額表里其他應(yīng)付款200就成為負(fù)數(shù)了
鄒老師
2019 06/03 17:57
你好,那就需要把其他應(yīng)付款改成其他應(yīng)收款科目才是的
84784964
2019 06/03 18:01
啊,我有點(diǎn)搞不懂,老師,同樣的如果是應(yīng)付賬款呢
鄒老師
2019 06/03 18:02
你好,就需要換成預(yù)付賬款核算
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