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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我公司6月份才開(kāi)始建賬,期初余額只有庫(kù)存商品,其他什么都沒(méi)有,建賬的時(shí)候試算不平衡怎么辦??
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速問(wèn)速答不平這個(gè)是調(diào)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),銀行沒(méi)有余額么
2019 06/02 14:55
84785010
2019 06/02 14:56
沒(méi)有,除了庫(kù)存商品,其他的都是零
84785010
2019 06/02 14:57
他們以前都沒(méi)有做過(guò)賬
maize老師
2019 06/02 15:02
那就調(diào)調(diào)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785010
2019 06/02 15:46
如何調(diào)整利潤(rùn)分配
84785010
2019 06/02 15:52
改成年初啟用賬套可不可以??然后前幾個(gè)月直接結(jié)賬
maize老師
2019 06/02 15:54
那需要補(bǔ)賬還需要補(bǔ)之前申報(bào)
maize老師
2019 06/02 15:54
不平那個(gè)數(shù)字你填寫(xiě)在那個(gè)欄次就可以
84785010
2019 06/02 15:59
老師,我們這個(gè)只做內(nèi)賬用,可不可以不錄期初余額,然后庫(kù)存商品一次入賬,借庫(kù)存商品,貸其他應(yīng)付?
maize老師
2019 06/02 16:01
可以,內(nèi)帳按老板意思做就可以
84785010
2019 06/02 16:34
老師,我們老板完全不懂財(cái)務(wù),我也是第一次新建賬套,期初數(shù)據(jù)他們除了庫(kù)存商品,啥都沒(méi)有,按正常程序,會(huì)計(jì)該怎么處理呢??
84785010
2019 06/02 16:35
老師,我已經(jīng)啟用賬套了,啟用日期就是6月份
84785010
2019 06/02 16:48
老師,那么我如果錄入了期初庫(kù)存商品的總金額,試算不平衡,我就再在未分配利潤(rùn)期初數(shù)據(jù)欄錄入庫(kù)存商品總金額,是不是可以這樣做??
maize老師
2019 06/02 16:50
可以,就按你這個(gè)說(shuō)的建賬輸入期初就可以
84785010
2019 06/02 17:35
好的,謝謝您
maize老師
2019 06/03 08:45
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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