問題已解決

老師,發(fā)現(xiàn)18年多計(jì)提了一個月的社保費(fèi)用,現(xiàn)還在匯算清繳期內(nèi),如何處理?

84784966| 提問時間:2019 05/30 09:20
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 匯算清繳的時候納稅調(diào)減
2019 05/30 09:21
84784966
2019 05/30 09:22
老師,那賬務(wù)如何處理?
bamboo老師
2019 05/30 09:23
您計(jì)提時候分錄怎么寫的
84784966
2019 05/30 09:25
借:管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保
bamboo老師
2019 05/30 09:26
借:以前年度損益調(diào)整 借方紅字 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 貸方紅字 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配——未分配利潤
84784966
2019 05/30 09:30
老師,是匯算清繳調(diào)減,分錄也要調(diào)整,是嗎?企業(yè)虧損,所以不涉及到企業(yè)所得稅,是嗎?
bamboo老師
2019 05/30 09:33
匯算清繳調(diào)減,如果是漏記或者少記 是要做分錄 虧損不考慮所得稅
84784966
2019 05/30 09:38
但是多記了呢
bamboo老師
2019 05/30 09:39
多記了 就像我上面那樣寫分錄啊
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~