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老師,銷項(xiàng)稅額的余額在貸方,該如何調(diào)整

84785003| 提問時(shí)間:2019 05/29 10:22
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 等到年末的時(shí)候做分錄結(jié)平
2019 05/29 10:23
84785003
2019 05/29 10:34
為什么要到年末,分錄如何做呢
bamboo老師
2019 05/29 10:35
一般是到年末 如果您不覺得每個(gè)月都要做麻煩的話 您也可以每個(gè)月做 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
84785003
2019 05/29 10:44
這個(gè)分錄是等到年末時(shí)候做?為什么不是年末做就要每月做呢?
bamboo老師
2019 05/29 10:45
如果您不是年末做的話 那每個(gè)月做一次賬上比較清晰
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