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老師您好,請(qǐng)問外購(gòu)的商品贈(zèng)送給客戶怎么賬務(wù)處理

84784958| 提問時(shí)間:2019 05/28 15:06
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
2019 05/28 15:06
84784958
2019 05/28 15:09
那所得稅怎么的時(shí)候怎么調(diào)整呢 計(jì)入的營(yíng)業(yè)外支出所得稅可以扣除嗎
暖暖老師
2019 05/28 15:12
可以在企業(yè)所得稅前扣除的
84784958
2019 05/28 15:15
那是 借 營(yíng)業(yè)外支出 貸 庫(kù)存商品 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 所得稅的時(shí)候調(diào)整視同銷售收入和成本 這樣對(duì)嗎
暖暖老師
2019 05/28 15:16
是的餓,你說的非常的正確的
84784958
2019 05/28 15:22
還有個(gè)疑問就是 視同銷售的增值稅填在申報(bào)表的哪欄 是未開票收入那欄嗎
暖暖老師
2019 05/28 15:37
對(duì)的,未開票欄次申報(bào)
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