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外購(gòu)的庫存商品,拿來贈(zèng)送給客戶,不開票,賬務(wù)處理怎么做呢?
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速問速答借庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),
貸銀行存款,
借銷售費(fèi)用,
貸庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
2023 08/01 17:41
84785022
2023 08/01 17:42
可以不通過主營(yíng)業(yè)務(wù)收入跟主營(yíng)業(yè)務(wù)成本核算對(duì)嗎?
84785022
2023 08/01 17:45
送出庫存商品時(shí),借:銷售費(fèi)用-招待費(fèi),貸:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出(這里用進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出合適還是用銷項(xiàng)稅合適呢?)
郭老師
2023 08/01 17:46
可以的,需要視同銷售,你得做銷項(xiàng)稅額,你得申報(bào)銷項(xiàng)稅額,你不能直接做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785022
2023 08/01 17:46
貸方直接做庫存商品有沒有其他事項(xiàng)要處理的?
郭老師
2023 08/01 17:46
那你是少交了增值稅,你得申報(bào)。
84785022
2023 08/01 17:48
如何申報(bào)?未開票收入嗎?您上面的是做,借:銷售費(fèi)用,貸:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),沒有涉及到收入及成本呀
郭老師
2023 08/01 17:51
你好,13%,未開具發(fā)票一欄里面填寫的,因?yàn)樗环鲜杖氪_認(rèn)的要求。
84785022
2023 08/01 17:53
什么意思?那如何申報(bào)這部分的增值稅呢?既然視同銷售,需要繳納增值稅,那從賬務(wù)處理,到申報(bào)各項(xiàng)稅費(fèi)的具體操作是什么樣呢?
郭老師
2023 08/01 17:58
你行,因?yàn)樗环鲜杖氪_認(rèn)的要求,所以賬上不做收入。如果操作中你想要增值稅的銷售額和所得稅的銷售額一致,你給他改成收入。借銷售費(fèi)用
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
申報(bào)的時(shí)候,不管哪種處理,都是在未開具發(fā)票百分之十三一欄里面填寫的第一行附表一的第一行。
84785022
2023 08/01 18:00
那需要開發(fā)票出來嗎?
郭老師
2023 08/01 18:01
不需要,不用開發(fā)票。
未開具發(fā)票一欄申報(bào),不是嗎?
84785022
2023 08/01 18:05
這種情況適合開發(fā)票出來嗎?如果不開票發(fā)票,在申報(bào)增值稅時(shí)對(duì)銷售額有要求嗎?這里申報(bào)時(shí)填寫的銷售可以是與采購(gòu)價(jià)格相等嗎?還是需要按市價(jià)來申報(bào)呢?
郭老師
2023 08/01 18:07
你好,可以開,可以不用開,
按照市場(chǎng)價(jià)格申報(bào)增值稅
84785022
2023 08/01 18:08
如果開了就是要做收入,如果不開就是按您上面說的方法做賬務(wù)處理,申報(bào)時(shí)都是按市場(chǎng)價(jià)格來申報(bào)增值稅,對(duì)吧?
84785022
2023 08/01 18:14
郭老師
2023 08/01 18:22
對(duì)的,是的,這個(gè)沒有風(fēng)險(xiǎn)。
84785022
2023 08/01 18:26
好的,感謝!還有一個(gè)問題就是,如果領(lǐng)用庫存商品用來做樣品,或者是辦公用品,這兩種情況賬務(wù)處理也是,借:銷售費(fèi)用,貸:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),需要申報(bào)增值稅嗎?
郭老師
2023 08/01 18:34
你好,領(lǐng)用出來辦公的,借管理費(fèi)用,辦公費(fèi)
貸庫存商品,辦公費(fèi)可以抵扣的。
郭老師
2023 08/01 18:34
做樣品的以后還能銷售嗎?還是贈(zèng)送出去了?
84785022
2023 08/01 18:36
沒有銷售,直接就是樣品出去,原來我們做樣品是借:銷售費(fèi)用-辦公費(fèi)(或樣品費(fèi))
84785022
2023 08/01 18:38
那做辦公費(fèi)就不用視同銷售,不用申報(bào)增值稅了對(duì)吧?
郭老師
2023 08/01 18:39
沒有銷售,也沒有贈(zèng)送,還是在你企業(yè)嗎?如果是的話,他還是做庫存商品里面就可以的,不用做其他的。
郭老師
2023 08/01 18:40
屬于你單位的商品只不過是拿來展覽
84785022
2023 08/01 18:42
如果是把樣品給到客戶,就不會(huì)再收回來了呢?
郭老師
2023 08/01 18:47
按照上面的來銷售,費(fèi)用視同銷售的那一個(gè)。
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