問題已解決
想問下公司代付工資為什么借其他應付款貸其他應收款
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速問速答你好,這個分錄是把這兩個分錄沖平
2019 05/27 10:06
莊老師
2019 05/27 10:07
付款時,借其他應收款一代付工資,貸銀行存款
莊老師
2019 05/27 10:08
收款時,借銀行存款,貸其他應付款
84784992
2019 05/27 10:48
我們公司的會計是借其他應付款,貸記其他應收款
84784992
2019 05/27 11:06
力豐公司代收百達公司的管理費為啥 :借其他應收款-力豐,貸:其他應收款-管理費 呢?
莊老師
2019 05/27 11:24
你好,應該是這樣的分錄,借銀行存款,貸其他應收款一管理費
84784992
2019 05/27 15:55
可是公司會計按照之前的做賬也沒發(fā)現什么問題,老師是說之前的分錄是錯的是嗎?
莊老師
2019 05/27 15:58
你好,一般不能按照這樣來做分錄,選用一個就可以,付款時,借其他應收款一代付工資,貸銀行存款,收款時,借銀行存款,貸其他應收款一代付工資
84784992
2019 05/27 16:01
那這樣做對后期有什么影響嗎?
莊老師
2019 05/27 16:03
你好,賬目比較混亂,應收和應付不太清楚,
84784992
2019 05/27 16:04
是指這個會計賬目比較混亂是嗎?
莊老師
2019 05/27 16:05
你好,是的,是這樣的,
84784992
2019 05/27 16:12
那后期有什么影響呢?
莊老師
2019 05/27 16:26
你好,會引起賬目比較混亂
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