問(wèn)題已解決

行政單位,先轉(zhuǎn)賬付款,后核銷,轉(zhuǎn)賬時(shí),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借方是什么?

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:2019 05/24 14:42
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小楊老師
金牌答疑老師
職稱:,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:其他應(yīng)收賬款-某某公司
2019 05/24 14:46
84784993
2019 05/24 14:47
我剛接會(huì)計(jì)沒(méi)多久,我看之前會(huì)計(jì)都是借預(yù)付賬款,這樣可以嗎?
小楊老師
2019 05/24 14:49
也可以的,預(yù)付賬款和其他應(yīng)收賬款都是資產(chǎn)往來(lái)科目
84784993
2019 05/24 15:02
單位的工傷保險(xiǎn)現(xiàn)在是單位自己墊付,年底時(shí)候財(cái)政在給我們,繳納工傷保險(xiǎn)是我應(yīng)該怎么記賬?
小楊老師
2019 05/24 15:07
這個(gè)墊付的也可以掛往來(lái)的
84784993
2019 05/24 17:14
老師,我還想問(wèn)下,我用去年剩余的銀行存款支出,在預(yù)算會(huì)計(jì)那我我應(yīng)該怎么做,行政支出,后面選擇呢?
小楊老師
2019 05/24 17:24
預(yù)算和誰(shuí)支出的沒(méi)有關(guān)系,按你們正常支出做賬就好了
84784993
2019 05/24 17:25
非常感謝老師
小楊老師
2019 05/24 17:26
嗯嗯,不客氣,祝您工作愉快
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