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比如10萬的無票收入,我們企業(yè)我就要納1.3萬的銷項(xiàng)稅……最終增值稅就是1.3減去帶抵扣的進(jìn)項(xiàng),我們企業(yè)要先納這1.3萬的銷項(xiàng)稅額,之后再去抵扣嗎?還是直接不納稅扣減

84785028| 提問時(shí)間:2019 05/23 15:37
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答疑郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
一般納稅人銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=增值稅
2019 05/23 15:38
84785028
2019 05/23 15:40
這個(gè)我知道,我是不是要先把1.3萬這個(gè)無票收入的銷項(xiàng)納了,之后再去抵減進(jìn)項(xiàng)……
答疑郭老師
2019 05/23 16:08
不需要,所有的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng) 按這個(gè)交稅
84785028
2019 05/23 16:13
那我10萬是無票收入……銷項(xiàng)算出來是1.3萬,不補(bǔ)繳這個(gè)銷項(xiàng)?最后算增值稅,直接1.3減去待抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
答疑郭老師
2019 05/23 16:43
1.3-認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額 按這個(gè)交稅
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