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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請問下,2018年有預(yù)繳了企業(yè)所得稅,做匯算清繳有提示,退還預(yù)繳的金額,請問我要怎么做可以不要讓對方退款呢?
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速問速答你的意思是不想退稅,那么你調(diào)整一點(diǎn)收入。
在收入明細(xì)表里權(quán)責(zé)發(fā)生制增加一點(diǎn)收入。作為無票收入處理。
2019 05/23 14:30
84784982
2019 05/23 14:49
主要是我2017年度有虧損了4萬多的金額 ,所以這個坑好大。然后我現(xiàn)在在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的其他 項(xiàng),做調(diào)增了4萬多,把2017的的虧損給彌補(bǔ)掉, 這樣可以嗎?
陳詩晗老師
2019 05/23 14:50
兩種方式,一是作一部分無票收入,二是不補(bǔ)虧。
84784982
2019 05/23 15:00
年報(bào)這邊2018年,我利潤給他做了,做高了四萬多。但是我財(cái)務(wù)系統(tǒng)里面的利潤就是負(fù)責(zé)200多。這樣子有沒有沖突。
陳詩晗老師
2019 05/23 15:07
負(fù)債200萬?你什么意思
84784982
2019 05/23 15:09
負(fù)債200。我的意思是說,年度匯繳的時(shí)候利潤是四萬多,但是財(cái)務(wù)系統(tǒng)。這邊利潤也是負(fù)的235,這兩個不一致有沒有沖突。
陳詩晗老師
2019 05/23 15:49
這要看實(shí)際情況,你財(cái)務(wù)系統(tǒng)是會計(jì)口徑,申報(bào)是稅務(wù)口徑,有差異是正常的
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