問題已解決

去年計(jì)提管理人員工資的分錄做反了,寫的借:應(yīng)付工資,貸:管理費(fèi)用。今年才發(fā)現(xiàn)分錄有問題,請問如何調(diào)賬?

84785035| 提問時(shí)間:2019 05/20 10:52
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:應(yīng)付工資 借方紅字 貸:以前年度損益調(diào)整 貸方紅字 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2019 05/20 10:53
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