問題已解決

公司上月業(yè)務(wù)招待費相關(guān)的增值稅發(fā)票已經(jīng)進行了認(rèn)證抵扣了,本月要轉(zhuǎn)出的話賬上應(yīng)該怎么做

84784994| 提問時間:2019 05/20 09:50
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問您上月分了怎么寫的
2019 05/20 09:51
84784994
2019 05/20 09:53
借:管理費用—業(yè)務(wù)招待費 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款
bamboo老師
2019 05/20 09:54
借:管理費用—業(yè)務(wù)招待費 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
84784994
2019 05/20 09:57
那進項稅額轉(zhuǎn)出明細(xì)科目月末有余額需要處理嗎?
bamboo老師
2019 05/20 09:57
進項稅額轉(zhuǎn)出明細(xì)科目月末有余額等年末的時候一起結(jié)平
84784994
2019 05/20 09:58
好的,謝謝老師
bamboo老師
2019 05/20 09:58
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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