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老師,交稅控服務費的280元的分錄怎么做的?我之前做的是, 借:管理費用-辦公費280 貸:庫存現(xiàn)金280 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅)280 貸:管理費用-辦公費280 是去年做的了,現(xiàn)在我的科目余額表上還掛起:借:應交稅費-應交增值稅(減免稅)280 我要怎么做才能把賬做平???我之前做的分錄做錯沒有???

84784978| 提問時間:2019 05/17 15:12
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
借:管理費用 貸:銀行存款 抵稅時,借:應交稅費—應交增值稅—減免稅 借:管理費用 負數(shù) 你是一般納稅人還是小規(guī)模
2019 05/17 15:28
84784978
2019 05/17 15:30
小規(guī)模納稅人
84784978
2019 05/17 15:31
那應交稅費-應交增值稅-減免稅是這筆要怎么做賬才平???
meizi老師
2019 05/17 15:36
你好 你小規(guī)模不做三級科目 做到二級科目就行 也不需要做結轉(zhuǎn) 你次月繳納的時候就平了
84784978
2019 05/17 15:38
老師,我知道繳納的時候平了,我的賬上沒有平??!我的科目余額表上一直掛著應交稅費-應交增值稅(減免稅)
meizi老師
2019 05/17 15:42
你好 你先去把你去年做的借:應交稅費-應交增值稅(減免稅)280 貸:管理費用-辦公費280沖了 然后重新做一筆 借:應交稅費-應交增值稅280 貸:管理費用-辦公費280 明細到二級科目 不要做到三級科目 你小規(guī)模做到三級科目就會一直掛著這個的 因為也沒有結轉(zhuǎn) 一般納稅人結轉(zhuǎn)后就會沒余額
84784978
2019 05/17 15:52
好的,我知道了,謝謝老師
meizi老師
2019 05/17 16:03
嗯 好的 不客氣的滿意請給予評價
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