問(wèn)題已解決

老師,付給供應(yīng)商貨款,不管是先付款后收到發(fā)票還是先收到發(fā)票后付款,這兩者在做分錄是有什么區(qū)別嗎

84785009| 提問(wèn)時(shí)間:2019 05/16 14:35
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,基本沒(méi)有差別的,有的用應(yīng)付賬款,有的用預(yù)付賬款
2019 05/16 14:37
84785009
2019 05/16 14:44
那也就是說(shuō)對(duì)方?jīng)]給發(fā)票前,我付款了,做借:預(yù)付賬款 貸:銀存 ,等他后期給發(fā)票了,我再做借:應(yīng)付賬款 貸:預(yù)付賬款 ,這樣就把預(yù)付沖掉了,也能表示我把發(fā)票收到了對(duì)吧
暖暖老師
2019 05/16 14:52
費(fèi)用的科目才對(duì)的
84785009
2019 05/16 15:00
老師,您說(shuō)什么費(fèi)用的科目
暖暖老師
2019 05/16 15:01
管理費(fèi)用-郵遞費(fèi)類的
84785009
2019 05/16 15:12
老師 ,您意思是我上面那個(gè)分錄要怎么補(bǔ)充才對(duì)
暖暖老師
2019 05/16 15:13
等他后期給發(fā)票了,我再做借管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 ,
84785009
2019 05/16 16:44
老師,請(qǐng)問(wèn)下,那我們是一般納稅人,公司銷售手機(jī),有些是顧客用積分抵錢(qián)的形式,相當(dāng)于我們就沒(méi)有實(shí)際的現(xiàn)金流入到銀行賬戶,剩余一部分收入是達(dá)到我們銀行的公戶上的,現(xiàn)在我們的銷售模式是,不從供應(yīng)商手里買(mǎi)手機(jī),供應(yīng)商直接和客戶進(jìn)行對(duì)接,買(mǎi)賣(mài)商品,我們只是后期給供應(yīng)商付貨款,相當(dāng)于他幫我們代銷,老師幫我看看下面的分錄有沒(méi)有不合適的地方,幫忙指正出來(lái) 我們先給供應(yīng)商付款,還沒(méi)有收到供應(yīng)商的發(fā)票? 借:預(yù)付賬款--供應(yīng)商 貸:銀行存款 后期收到供應(yīng)商發(fā)票 借:費(fèi)用類或成本類科目 應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款--供應(yīng)商 專票認(rèn)證后 借:應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 那有一部分是應(yīng)該從客戶手里收的錢(qián)是拿積分兌換的(沒(méi)有真實(shí)的流入),一部分是實(shí)際的現(xiàn)金收入,這個(gè)錢(qián)是由第三方結(jié)算平臺(tái)計(jì)算的,最后匯入我們的銀行公戶上,想問(wèn)下分錄是不是 借:銀行存款(實(shí)際的現(xiàn)金收入) 銷售費(fèi)用(積分兌換的,沒(méi)有真實(shí)的流入) 貸:其他貨幣資金
暖暖老師
2019 05/16 16:45
這個(gè)問(wèn)題我不是很熟悉
84785009
2019 05/16 16:56
老師您有沒(méi)有關(guān)于這方面了解點(diǎn)的朋友或老師,幫我問(wèn)下啊,謝謝您了,我們也是個(gè)新公司,開(kāi)展這個(gè)業(yè)務(wù)
暖暖老師
2019 05/16 17:22
你再提問(wèn)看看其他老師有熟悉的不?
84785009
2019 05/16 17:22
好的,謝謝老師
暖暖老師
2019 05/16 17:27
祝你工作開(kāi)心快樂(lè)
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