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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師,咨詢個(gè)工會會計(jì)問題。在應(yīng)收未收上級經(jīng)費(fèi)時(shí),分錄是這樣的,借:應(yīng)收上級經(jīng)費(fèi),貸:撥繳經(jīng)費(fèi)收入 收到時(shí),借:銀行存款,貸:應(yīng)收上級經(jīng)費(fèi) 如果期末應(yīng)收上級經(jīng)費(fèi)有余額,則是未收到的經(jīng)費(fèi), 這樣的話,撥繳經(jīng)費(fèi)收入這個(gè)科目如何處理?全額轉(zhuǎn)入結(jié)余科目?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好!是的。是轉(zhuǎn)入結(jié)余。
2019 05/15 10:36
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